Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü 2008 Mali Yılı Bütçesi (Kanun)
          (Bin YTL.-)
Proje    Adı Analitik Bütçe Sınıflandırması
06 Sermaye Giderleri TOPLAM 05  Cari Transfer 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri Toplam
1 2 3 5 6 7 8 9 2 3 5 6 7 8 9
BİTKİSEL ÜR.G.PRO 103 1.855 250 1.101 0 0 0 441 3.750   215 280 361 8 142 30 450 1.486
HAYVAN.GELİŞTİ. PR. 200 250 0 1.800 100 0 600 800 3.750     200[1]           200
ÇAY.MER.YEM.BİT.PR. 720 560 0 0 0 400 0 320 2.000                  
SORUNLU TAR.AL.İYİ.P. 390 1.590 0 0 0 0 0 20 2.000                  
SU ÜR.ÜRET.GEL.PRO. 356 582 10 0 582 211 0 379 2.120                  
ORGANİK (TÜGEM) 0 225 5 140 0 0 0 97 467                  
ORGANİK TARIM. YAY. P. 592 548 5 245 0 0 0 210 1.600                  
GÖKÇEADA VE BOZCAADA 5 332 0 30 0 15 250 18 650                  
Toplam 2.366 5.717 265 3.176 682 626 850 2.188 15.870 0 215 480 361 8 142 30 450 1.686
ARIP(Çevre Amaç.Tar. İÇ 100 50 0 0 0 0 0 0 150 100               250
Ara.Korun(ÇATAK)   DIŞ                 0 6.900               6.900
PROJE TOPLAMI 100 50 0 0 0 0 0 0 150 7.000               7.150
DİYARBAKIR-BATMAN-    İÇ 0 60 0 15 45 70 0 50 240                    
SİİRT  KALKIN. PRO    DIŞ 0 1.725 0 0 0 1.100 0 0 2.825                    
PROJE TOPLAMI 0 1.785 0 15 45 1.170 0 50 3.065                  
ANADOLU SU HAV.     İÇ 60 170 0 0 0 0 0 20 250                  
REHABİLİTASYON P.  DIŞ 40 840             880                  
PROJE TOPLAMI 100 1.010 0 0 0 0 0 20 1.130                  
DOĞU KARADENİZ    İÇ 20 200 0 0 15 50 0 15 300                  
TAR.ÜRE.VE DES.PR.DIŞ 0 0 0 0 0 0 0 0 0                  
PROJE TOPLAMI 20 200 0 0 15 50 0 15 300                  
SİVAS-ERZİNCAN    İÇ 0 180 0 0 30 255 0 35 500                  
KALKINMA  PROJ.  DIŞ 0 950 0     2.400     3.350                  
PROJE TOPLAMI 0 1.130 0 0 30 2.655 0 35 3.850                  
RİZE- BAYB-G.HANE KKP.   0 0 0 0 0 0 0 16 16                  
 T O P L A M                 İÇ 2.546 6.377 265 3.191 772 1.001 850 2.324 17.326                  
                                      DIŞ 40 3.515 0 0 0 3.500 0 0 7.055                  
Genel Toplam 2.586 9.892 265 3.191 772 4.501 850 2.324 24.381 7.000 215 480 361 8 142 30 450 8.836
          06 Sermaye Giderleri 24.381                 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri (Mera Dahil) 1.686
1 Mamu Mal Alımları 2.586   2 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları 215
2 Menkul Sermaye Üretim Giderler 9.892   3 Yolluklar 480
3 Gayri Maddi Hak Alımları 265   5 Hizmet Alımları 361
5 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri 3.191   6 Temsil ve Tanıtma Giderleri 8
6 Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri 772   7 Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri 142
7 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri 4.501 8 Gayımenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri 30
8 Stok Alımları (Savunma Dışında) 850 9 Tedavi ve Ceneze Giderleri 450
9 Diğer Sermaye Giderleri 2.324           05 Cari Transferler 4.933.873
4- Hane Halkına Transferler 4.933.212
EKONOMİK SINIFLANDIRMA II. DÜZEY GENEL TOPLAMI  : 4.986.916 (Bin YTL) 6- Yurtdışına Yapılan Transferler 661[2]
      03 Mera Hizmetleri ( Taşra ) 19.976
Not : Personel Giderleri Ödeneği Toplam : 9.390.810 YTL Genel Toplama dahil değildir.

[1]
Oranı Kanunla
Belirlenmiş

AİDAT ve
İKRAMİYELER

[2]
Uluslar arası
Kuruluşlara
ÜYELİK ve KATKI
Ödemeleri